Orden de Compra. Nº3447-4908-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-289-L124 Segun el memo N°10018 por adquisición de Impresora y Componentes para la elaboración de credenciales para los funcionarios de los recintos de Salud de la Red APS, de la Municipalidad de Alto Hospicio”."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4908-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-289-L124 Segun el memo N°10018 por adquisición de Impresora y Componentes para la elaboración de credenciales para los funcionarios de los recintos de Salud de la Red APS, de la Municipalidad de Alto Hospicio”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-289-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-001-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 283100
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMARKET Casa Matriz
Razón Social DAMARKET SPA
R.U.T. 76.425.073-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMARKET Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201402
Tarjetas de módulo de memoria1UnidadITEM N°3 MODULO LAMINADOR DE TARJETA (Credenciales PVC) Módulo de Laminación Evolis $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
Total Neto $ 1.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.100
TOTAL OC $ 1.773.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.