Orden de Compra. Nº
3447-4914-SE25
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MEMO N°7812 Adquisición de materiales de librería para DEPSA
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-4914-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°7812 Adquisición de materiales de librería para DEPSA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-81-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
58312,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
Caja para archivo megabox largo 114,5 cm, ancho 81,5 cm, profundidad 0,6 cm
ÍTEM 1.3 Caja para archivo megabox largo 114,5 cm, ancho 81,5 cm, profundidad 0,6 cm
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.750
$ 93.750
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad
Etiqueta INK-JET carta 216x279 25 etiquetas
ÍTEM 2.14 Etiqueta INK-JET carta 216x279 25 etiquetas
$ 4.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.620
$ 52.620
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad
Etiqueta INK-JET 66x25 750 etiquetas
ÍTEM 2.15 Etiqueta INK-JET 66x25 750 etiquetas
$ 4.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.620
$ 52.620
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
Corchetera metálica 50 hojas negro
ÍTEM 3.5 Corchetera metálica 50 hojas negro
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
Cuaderno limited top scotland 7 mm 150 hojas, Torre o similar
ÍTEM 4.8 Cuaderno limited top scotland 7 mm 150 hojas, Torre o similar
$ 2.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.920
$ 59.920
43201801
Unidades de discos flexibles
5
Unidad
Pendrive 32 GB
ÍTEM 5.4 Pendrive 32 GB
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 306.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.313
TOTAL OC
$ 365.223
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.