Orden de Compra. Nº3447-4914-SE25 "MEMO N°7812 Adquisición de materiales de librería para DEPSA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-4914-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°7812 Adquisición de materiales de librería para DEPSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-81-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 58312,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadCaja para archivo megabox largo 114,5 cm, ancho 81,5 cm, profundidad 0,6 cmÍTEM 1.3 Caja para archivo megabox largo 114,5 cm, ancho 81,5 cm, profundidad 0,6 cm $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750
14111509
Artículos de papelería12UnidadEtiqueta INK-JET carta 216x279 25 etiquetasÍTEM 2.14 Etiqueta INK-JET carta 216x279 25 etiquetas $ 4.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.620 $ 52.620
14111509
Artículos de papelería12UnidadEtiqueta INK-JET 66x25 750 etiquetasÍTEM 2.15 Etiqueta INK-JET 66x25 750 etiquetas $ 4.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.620 $ 52.620
14111509
Artículos de papelería5UnidadCorchetera metálica 50 hojas negroÍTEM 3.5 Corchetera metálica 50 hojas negro $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadCuaderno limited top scotland 7 mm 150 hojas, Torre o similarÍTEM 4.8 Cuaderno limited top scotland 7 mm 150 hojas, Torre o similar $ 2.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.920 $ 59.920
43201801
Unidades de discos flexibles5UnidadPendrive 32 GBÍTEM 5.4 Pendrive 32 GB $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 306.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.313
TOTAL OC $ 365.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.