Orden de Compra. Nº3447-503-SE10 "Mat. ferretería repintado pérgola Plaza de Armas"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-503-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Mat. ferretería repintado pérgola Plaza de Armas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 22697,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAguarras galón de 5 litros, (corr.15)Aguarras galón de 5 litros, (corr.15) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
31162001
Puntas6UnidadPinta phillips Nª 2, (corr.908)Pinta phillips Nª 2, (corr.908) $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
31191501
Papeles de lija10UnidadPliego de lija Nº60 (corr.581)Pliego de lija Nº60, (corr.581) $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Pinturas aceitosas7GalónEsmalte, color blanco, (corr.468)Esmalte, color blanco, (corr.468) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Rodillos de pintar4UnidadRodillo 7", (corr.913)Rodillo 7", (corr.913) $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840
Brochas4UnidadBrochas de 2 1/2, (corr.141)Brochas de 2 1/2, (corr.141) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 119.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.697
TOTAL OC $ 142.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.