Orden de Compra. Nº
3447-503-SE10
"
Mat. ferretería repintado pérgola Plaza de Armas
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-503-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
Mat. ferretería repintado pérgola Plaza de Armas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
22697,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
Aguarras galón de 5 litros, (corr.15)
Aguarras galón de 5 litros, (corr.15)
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
31162001
Puntas
6
Unidad
Pinta phillips Nª 2, (corr.908)
Pinta phillips Nª 2, (corr.908)
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
Pliego de lija Nº60 (corr.581)
Pliego de lija Nº60, (corr.581)
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
Pinturas aceitosas
7
Galón
Esmalte, color blanco, (corr.468)
Esmalte, color blanco, (corr.468)
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Rodillos de pintar
4
Unidad
Rodillo 7", (corr.913)
Rodillo 7", (corr.913)
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.840
$ 8.840
Brochas
4
Unidad
Brochas de 2 1/2, (corr.141)
Brochas de 2 1/2, (corr.141)
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
Total Neto
$ 119.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.697
TOTAL OC
$ 142.157
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.