Orden de Compra. Nº
3447-5093-SE25
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Suministro de Materiales de Ferretería DESDE 3447-304-LR24; para Construcción de Bajada Aguas Lluvias, Pasillo Interior de Edifico Consistorial, MAHO
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-5093-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Ferretería DESDE 3447-304-LR24; para Construcción de Bajada Aguas Lluvias, Pasillo Interior de Edifico Consistorial, MAHO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
4981,04
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,828 TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS
ITEM 1,828 TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
ITEM 3,155 HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE
ITEM 3,155 HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
ITEM 1,391 LIJA PARA MADERO PLIEGO
ITEM 1,391 LIJA PARA MADERO PLIEGO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,639 REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50
ITEM 1,639 REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad
ITEM 1,710 TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM
ITEM 1,710 TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,26 ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS O SIMILAR
ITEM 1,26 ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS O SIMILAR
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
ITEM 1,826 TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS
ITEM 1,826 TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
Total Neto
$ 26.216
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.981
TOTAL OC
$ 31.197
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.