Orden de Compra. Nº3447-5109-SE25 "SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS, FILTROS, LUBRICANTES Y BATERÍAS , ID 3447-224-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-5109-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS, FILTROS, LUBRICANTES Y BATERÍAS , ID 3447-224-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-224-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2033950,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilas Motor Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 77.421.750-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vilas Motor Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadItem 1: Suministro de baterias (El proponente deberá ingresar la suma de los valores netos de los subitem 1.1. al 1.10)Oferta correspondiente a lubricantes, con su respectiva descripción en Anexo 5 y Fichas técnicas adjuntas en oferta $ 1.580.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.001 $ 1.580.001
15121520
Lubricantes de uso general1UnidadItem 7: Suministro de lubricantes (El proponente deberá ingresar la suma de los valores netos de los subitem 7.1. al 7.17)Oferta correspondiente a lubricantes, con su respectiva descripción en Anexo 5 y Fichas técnicas adjuntas en oferta $ 9.125.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.125.001 $ 9.125.001
Total Neto $ 10.705.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.033.950
TOTAL OC $ 12.738.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.