Orden de Compra. Nº
3447-515-SE16
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Presupuesto Salud)
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-515-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Presupuesto Salud)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-320-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
2962238,89
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JERIA HERMANOS LTDA
Razón Social
JERIA HERMANOS LTDA
R.U.T.
78.940.370-8
Sucursal
JERIA HERMANOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°8.- Servicios de Retiro y Traslado de Escombros Recinto de Salud.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N° 1.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo ubicado en Avda. Teniente Merino N° 3034, Alto Hospicio.
Oferta de ejecución de forma inmediata
$ 7.582.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.582.127
$ 7.582.127
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°3.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el CECOSF El Boro ubicado en Avda. Catorce con calle 4 S/N, Alto Hospicio.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 2.707.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.707.903
$ 2.707.903
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N° 4.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el Servicio de Atención Primaria de Urgencia "SAPU" ubicado en Avda. Teniente Merino S/N.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 3.249.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.249.483
$ 3.249.483
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°5.- Servicios en el Edificio Consistorial ubicado en Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 1.901.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.901.218
$ 1.901.218
Total Neto
$ 15.590.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.962.239
TOTAL OC
$ 18.552.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.