Orden de Compra. Nº3447-560-CM20 "2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios, para Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-560-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios, para Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 25721
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Andrea
Razón Social Lorena Barrientos Ramirez
R.U.T. 13.641.588-3
Sucursal Lorena Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes50 (1358877 )COFFEE BREAK CATERING - TIPO 2 POR PERSONA 1385350(1358877) COFFEE BREAK CATERING - TIPO 2 POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
Total Neto $ 142.500
Descuento $ 7.125
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.721
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 161.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.