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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-560-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios, para Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
25721 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lorena Andrea |
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Razón Social |
Lorena Barrientos Ramirez
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R.U.T. |
13.641.588-3 |
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Sucursal |
Lorena Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 50 | | (1358877 )COFFEE BREAK CATERING - TIPO 2 POR PERSONA 1385350 | (1358877) COFFEE BREAK CATERING - TIPO 2 POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.500
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$ 142.500
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Total Neto
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$ 142.500
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Descuento
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$ 7.125
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.721
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 161.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.