Orden de Compra. Nº3447-576-SE26 "Adquisición de mobiliario oficina DMAO y Vivero MAHO. DESDE 3447-14-R126"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-576-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mobiliario oficina DMAO y Vivero MAHO. DESDE 3447-14-R126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-14-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001; 215.29.04.001; 215.22.04.009 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 478117,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES JIMENEZ
Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA
R.U.T. 77.316.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES JIMENEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182203
Respaldos17UnidadCojín lumbar ortopédico para espalda, según especificaciones técnicas (Valor Neto).Cojín Lumbar Ortopédico Para Espalda Y Soporte Dorsal Negro Soporte Dorsal $ 16.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.210 $ 274.210
56101504
Sillas10UnidadSilla de escritorio, según especificaciones técnicas (Valor Neto)Silla Gerencial Ergonómica Y-707 $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
56101703
Escritorios4UnidadEstación de Trabajo Peral Derecho, según especificaciones técnicas (Valor Neto)EST TRABAJO 24MM PERAL DER $ 127.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.640 $ 511.640
56101507
Estantes para libros1UnidadEstante archivador, según especificaciones técnicas (Valor Neto)Estante Terminal 165 $ 139.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
44111517
Atriles6UnidadElevador de notebook para escritorio, según especificaciones técnicas (Valor Neto).Soporte Base Elevador Notebook Computadora Portatil Plegable $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
56111906
Estantes, cajones o armarios industriales2UnidadLockers Metálicos 25 Puertas, según especificaciones técnicas (Valor Neto)Lockers Metálicos Casilleros Metálicos 24 Puertas $ 286.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.060 $ 572.060
Total Neto $ 2.516.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.118
TOTAL OC $ 2.994.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.