|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-579-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-28-LR17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-28-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
496713,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARKVISION CHILE LTDA |
|
Razón Social |
IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD
|
|
R.U.T. |
76.142.970-1 |
|
Sucursal |
MARKVISION CHILE LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | ITEM N°1.- Valor neto total mensual, por servicios de vigilancia, en turno de 1 guardias de 24 horas, en consideración a las bases administrativas y técnicas. | "CESFAM Dr. Yandry Añazco" (desde 06/02/2019 al 05/03/2019) |
$ 2.614.284,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.614.284
|
$ 2.614.284
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.614.284
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 496.714
|
|
$ 3.110.998
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.