Orden de Compra. Nº
3447-601-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Reajuste mes Febrero/2018 Presupuesto Salud)
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-601-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Reajuste mes Febrero/2018 Presupuesto Salud)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-320-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
105390,91
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JERIA HERMANOS LTDA
Razón Social
JERIA HERMANOS LTDA
R.U.T.
78.940.370-8
Sucursal
JERIA HERMANOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°2.-Servicio de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Fumigación y Desratización para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, ubicado en Av. Los Álamos N°3101, Alto Hospicio (ex Municipalidad) Servicio que comenzará a regir al momento del traslado efectivo del Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo.
Reajuste del 2,2% IPC mes de Febrero/2018.
$ 185.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.164
$ 185.164
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ÍTEM N°5.- Servicios en el Edificio Consistorial ubicado en Avda. Ramón Pérez Opazo N°3125, Alto Hospicio.
Reajuste del 2,2% IPC mes de Febrero/2018.
$ 45.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.062
$ 45.062
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ÍTEM N°1.- Servicio de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Fumigación y Desratización para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, ubicado en Av. Teniente Merino N°3034, Alto Hospicio (Ex Av. Los Aromos).
$ 179.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.708
$ 179.708
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°3.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el CECOSF El Boro ubicado en Avda. Catorce con calle 4 S/N, Alto Hospicio.
Reajuste del 2,2% IPC mes de Febrero/2018.
$ 64.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.182
$ 64.182
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N° 4.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el Servicio de Atención Primaria de Urgencia "SAPU" ubicado en Avda. Teniente Merino N°3034.
Reajuste del 2,2% IPC mes de Febrero/2018.
$ 77.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.018
$ 77.018
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°8.- Servicios de Retiro y Traslado de Escombros Recintos de Salud
Reajuste del 2,2% IPC mes de Febrero/2018.
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.555
$ 3.555
Total Neto
$ 554.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.391
TOTAL OC
$ 660.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.