Orden de Compra. Nº3447-61-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-95-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-61-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-95-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-95-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 1179900
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Gómez C.
Razón Social RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS
R.U.T. 12.226.883-7
Sucursal Rigoberto Gómez C.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos60UnidadÍTEM N°1:Copa Primer Lugar (Valor Unitario Neto)Copa 1er Lugar $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
49101702
Trofeos60UnidadÍTEM N°2:Copa Segundo Lugar (Valor Unitario Neto)Copa 2do Lugar $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
49101702
Trofeos60UnidadÍTEM N°3:Copa Tercer Lugar (Valor Unitario Neto)Copa 3er Lugar $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
49101701
Medallas1800UnidadÍTEM N°5:Medallas (Valor Unitario Neto) Medallas Oro, Plata y Bronce $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.000 $ 2.970.000
49101704
Galvanos60UnidadÍTEM N°7:Galvanos Horneado Forrado (Valor Unitario Neto)Galvano Horneado Forrado $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 6.210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.179.900
TOTAL OC $ 7.389.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.