Orden de Compra. Nº3447-617-SE24 "Suministro de Mantención de Piscinas Municipales y Sistemas de Agua Plaza de la comuna de Alto Hospicio LP 3447-272-LE23, Proporcional Enero/2024"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-617-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Mantención de Piscinas Municipales y Sistemas de Agua Plaza de la comuna de Alto Hospicio LP 3447-272-LE23, Proporcional Enero/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-272-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001; 215.22.06.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 286169,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN
R.U.T. 76.161.803-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadÍTEM 2:Valor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal La Pampa en Temporada Alta (VALOR MENSUAL NETO). Corresponde a 21 días proporcional Mes Enero/2024.Pampa alta $ 384.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.405 $ 384.405
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadÍTEM 4: Valor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal El Boro en Temporada Alta (VALOR MENSUAL NETO). Corresponde a 21 días proporcional Mes Enero/2024.Boro alta $ 384.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.405 $ 384.405
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadÍTEM 6: Valor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal Santa Rosa en Temporada Alta (VALOR MENSUAL NETO). Corresponde a 21 días proporcional Mes Enero/2024.Santa Rosa alta $ 384.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.405 $ 384.405
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadÍTEM 7: Valor Mensual Servicio de mantención de sistemas hidroneumáticos, esferas de agua y canales de distribución de aguas, instaladas en Cerro Belén (VALOR MENSUAL NETO). Corresponde a 21 días proporcional Mes Enero/2024.Cerro Belén $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941
Total Neto $ 1.506.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.170
TOTAL OC $ 1.792.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.