Orden de Compra. Nº3447-641-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-30-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-641-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-30-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 893000
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA
Razón Social CONFECCIONES CLAUDIA NASER SPA
R.U.T. 76.670.404-2
Sucursal CLAUDIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos100UnidadÍTEM 1 POLERAS DRYFEET MANGA LARGA CON 1 ESTAMPADO (VALOR NETO)Uniforme corporativos $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
53102710
Uniformes corporativos100UnidadÍTEM 2 PANTALÓN FLUOR BICOLOR CON 1 LOGO BORDADO (VALOR NETO)uniforme corporativo $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
53102710
Uniformes corporativos100UnidadÍTEM 3 GORRO LEGIONARIO FLUOR (VALOR NETO)uniforme corporativo $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
53102710
Uniformes corporativos100UnidadÍTEM 4 BORDADO ADICIONAL (VALOR NETO)uniforme corporativo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
53102710
Uniformes corporativos100UnidadÍTEM 5 POLERON FRANELA (VALOR NETO) uniforme corporativo $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 4.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 893.000
TOTAL OC $ 5.593.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.