|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-649-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-127-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-127-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
21280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Elcira |
|
Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
|
|
R.U.T. |
10.718.389-2 |
|
Sucursal |
Ferreteria Elcira |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 3 | Metro Cúbico | Ítem N°2.2 Gravilla | ARIDOS ARENA FINA Y GRUESA - GRAVILLA -BOLONES - ESTABILIZADO FINO Y NORMAL - HUEVILLOS |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 5 | Metro Cúbico | Ítem N°2.1 Arena sagasca fina y gruesa | ARIDOS ARENA FINA Y GRUESA - GRAVILLA -BOLONES - ESTABILIZADO FINO Y NORMAL - HUEVILLOS |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 112.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.280
|
|
$ 133.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.