Orden de Compra. Nº
3447-660-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Presupuesto Salud)
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-660-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-320-LP14 (Presupuesto Salud)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-320-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
2366385,59
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JERIA HERMANOS LTDA
Razón Social
JERIA HERMANOS LTDA
R.U.T.
78.940.370-8
Sucursal
JERIA HERMANOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
Servicios Conexos a la licitación pública. Corresponde a 112,05 M2 de aumento de superficie, mes Marzo/2019.
Servicios Conexos a la licitación pública. Corresponde a 112,05 M2 de aumento de superficie, mes Marzo/2019.
$ 376.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.600
$ 376.600
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°2.-Servicio de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Fumigación y Desratización para el Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, ubicado en Av. Los Álamos N°3101, Alto Hospicio (ex Municipalidad) Servicio que comenzará a regir al momento del traslado efectivo del Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 6.021.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.021.183
$ 6.021.183
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°3.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el CECOSF El Boro ubicado en Avda. Catorce con calle 4 S/N, Alto Hospicio.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 2.087.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.087.068
$ 2.087.068
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N° 4.-Servicios de Aseo y Mantención Diaria, Desinfección, Sanitización, Fumigación y Desratización para el Servicio de Atención Primaria de Urgencia "SAPU" ubicado en Avda. Teniente Merino N°3034.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 2.504.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504.480
$ 2.504.480
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
ITEM N°5.- Servicios en el Edificio Consistorial ubicado en Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
Oferta de ejecución en forma inmediata
$ 1.465.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.465.330
$ 1.465.330
Total Neto
$ 12.454.661
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.366.386
TOTAL OC
$ 14.821.047
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.