Orden de Compra. Nº
3447-67-SE08
"
Ferreteria Memo N°017/08
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-67-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
Ferreteria Memo N°017/08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°017 emitido por Secoplac, J.V. Urbinas I, con cargo PMU.
Proveniente de Licitación
3447-244-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
-1
Impuesto
256811,41
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Tambor
Diluyentes para pinturas
Aguarras tambor 200 litros
$ 146.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.555
$ 146.555
31162309
Accesorios de estantes
8
Unidad
Accesorios de estantes
Pomeles 1"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.408
$ 9.408
31162407
Pestillos o picaportes
2
Unidad
Pestillos o picaportes
Pestillo carcelero 8"
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas
Brochas 2 1/2" Hela o similar.
$ 1.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.020
$ 21.020
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
60
Unidad
Perfiles de aleaciones ferrosas
Perfiles cuadrados 50x50x2 mm.
$ 10.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630.780
$ 630.780
31191506
Discos abrasivos
30
Unidad
Discos abrasivos
Disco corte 4 1/2" metal
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
31191506
Discos abrasivos
20
Unidad
Discos abrasivos
Disco corte 7" metal
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
Discos abrasivos
Disco corte 14" metal rasta
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.460
$ 55.460
23171509
Soldadura
60
kilogramo
Soldadura
Soldadura 6011 3/32
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.840
$ 102.840
31191515
Malla abrasiva
4
Rollo
Malla abrasiva
Malla Biscocho 50/14 2 metros
$ 39.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.436
$ 156.436
30111601
Cemento
50
Saco
Cemento
Cemento
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.050
$ 189.050
Total Neto
$ 1.351.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 256.811
TOTAL OC
$ 1.608.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.