Orden de Compra. Nº
3447-680-SE26
"
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad ID 3447-136-LR24; Insumos Mes Febrero/2026
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-680-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad ID 3447-136-LR24; Insumos Mes Febrero/2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-136-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.004; 215.22.06.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
1855825
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
98
Unidad
ITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O
ITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410.000
$ 4.410.000
46171610
Cámaras de seguridad
4
Unidad
ITEM 2.20 INSTALACIÓN CAMARA TIPO VARIFOCAL
ITEM 2.20 INSTALACIÓN CAMARA TIPO VARIFOCAL
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740.000
$ 740.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.71 SUMINISTRO E INSTALACION KIT FUENTE PODER 20A
ITEM 2.71 SUMINISTRO E INSTALACION KIT FUENTE PODER 20A
$ 205.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.000
$ 205.000
46171610
Cámaras de seguridad
4
Unidad
ITEM 2.19 SUMINISTRO DE CAMARA DOMO O VARIFOCAL
ITEM 2.19 SUMINISTRO DE CAMARA DOMO O VARIFOCAL
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
46171610
Cámaras de seguridad
3
Unidad
ITEM 2.28 RETIRO DE CÁMARAS INTERIOR
ITEM 2.28 RETIRO DE CÁMARAS INTERIOR
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.31 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
ITEM 2.31 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.41 SUMINISTRO RACK CCTV
ITEM 2.41 SUMINISTRO RACK CCTV
$ 380.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.42 INSTALACIÓN RACK CCTV
ITEM 2.42 INSTALACIÓN RACK CCTV
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS Extra a mantención rutinaria
ITEM 2.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS Extra a mantención rutinaria
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.24 INSTALACIÓN DE NVR
ITEM 2.24 INSTALACIÓN DE NVR
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 2.52 SUMINISTRO DISCO DURO 2T SSD
ITEM 2.52 SUMINISTRO DISCO DURO 2T SSD
$ 190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
46171610
Cámaras de seguridad
4
Unidad
ITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA
ITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
46171610
Cámaras de seguridad
6
Unidad
ITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
ITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110.000
$ 1.110.000
46171610
Cámaras de seguridad
350
Metro Lineal
ITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL
ITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437.500
$ 437.500
46171610
Cámaras de seguridad
8
Unidad
ITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR
ITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
Total Neto
$ 9.767.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.855.825
TOTAL OC
$ 11.623.325
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.