|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-683-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ayuda Social de Pasajes Terrestre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-11592-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PULLMAN CARMELITA |
|
Razón Social |
ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO
|
|
R.U.T. |
3.097.012-8 |
|
Sucursal |
PULLMAN CARMELITA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Pasaje terrestre, según orden de entrega N°100-101-102-106-107-108-109-113-114-118-119-120-121-122-123-124-128-129-130. | Pasaje terrestre, según orden de entrega N°100-101-102-106-107-108-109-113-114-118-119-120-121-122-123-124-128-129-130. |
$ 832.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 832.000
|
$ 832.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 832.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 832.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.