Orden de Compra. Nº3447-686-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Actividad "Muestras Deportivas en Paseo Los Cóndores""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-686-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para Actividad "Muestras Deportivas en Paseo Los Cóndores"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 70174,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas50UnidadITEM 1.120 BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR ITEM 1.120 BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.550 $ 48.550
39101601
ampolletas halógenas50UnidadITEM 1.77 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W ITEM 1.77 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W $ 3.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.400 $ 199.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadITEM 1.362 CINTA ELECTRICA 18X10X5 ITEM 1.362 CINTA ELECTRICA 18X10X5 $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
27111704
Enchufes10UnidadITEM 1.600 ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO ITEM 1.600 ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.710 $ 9.710
27111704
Enchufes10UnidadITEM 1.601 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO ITEM 1.601 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.530 $ 18.530
27111704
Enchufes300Metro LinealITEM 1.975 PARALELO 2X20 BLANCO ITEM 1.975 PARALELO 2X20 BLANCO $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
Total Neto $ 369.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.175
TOTAL OC $ 439.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.