Orden de Compra. Nº3447-69-SE26 "Mantención y Reparación Piscinas Municipales, ID 3447-261-LE24; Mes Diciembre/2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-69-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Piscinas Municipales, ID 3447-261-LE24; Mes Diciembre/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-261-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.34.07 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 313015,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN
R.U.T. 76.161.803-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1MesValor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal La Pampa en Temporada Alta La Pampa Temporada Alta $ 549.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.150 $ 549.150
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1MesValor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal El Boro en Temporada AltaEl Boro Temporada Alta $ 549.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.150 $ 549.150
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1MesValor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal Santa Rosa en Temporada AltaSanta Rosa Temporada Alta $ 549.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.150 $ 549.150
Total Neto $ 1.647.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.016
TOTAL OC $ 1.960.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.