|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3447-699-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material de Ferretería para Estadio Municipal Julio Martínez |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3447-39-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
69.265.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
61466,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
|
Razón Social |
LONZA HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.468.830-7 |
|
Sucursal |
LONZA HERMANOS LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101712
| Aleación ferrosa | 20 | Unidad | Ítem-569 FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS
| Ítem-569 FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS
|
$ 1.107,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.140
|
$ 22.140
|
11101712
| Aleación ferrosa | 50 | Unidad | Ítem-571 FIERRO CONSTRUCCION 1O MM X 6 MTS
| Ítem-571 FIERRO CONSTRUCCION 1O MM X 6 MTS
|
$ 2.856,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 142.800
|
$ 142.800
|
30111601
| Cemento | 138 | Unidad | Ítem-143 BLOQUETA DE 14X 19X39
| Ítem-143 BLOQUETA DE 14X 19X39
|
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.532
|
$ 98.532
|
30111601
| Cemento | 8 | Unidad | Ítem-266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 K.G
| Ítem-266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 K.G
|
$ 6.426,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.408
|
$ 51.408
|
26121522
| Alambre desnudo | 5 | kilogramo | Ítem-45 ALAMBRE NEGRO N°18
| Ítem-45 ALAMBRE NEGRO N°18
|
$ 1.726,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.630
|
$ 8.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 323.510
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.467
|
|
$ 384.977
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.