Orden de Compra. Nº3447-705-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-102-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-705-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-102-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-102-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Iquique
Impuesto 4548125
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JERIA HERMANOS LTDA
Razón Social JERIA HERMANOS LTDA
R.U.T. 78.940.370-8
Sucursal JERIA HERMANOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad   $ 23.937.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.937.500 $ 23.937.500
Total Neto $ 23.937.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.548.125
TOTAL OC $ 28.485.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.