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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-705-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Baños Químicos y Otros para la MAHO DESDE 3447-228-LP25; para Actividad "Unidos: La Fiesta de Los Andes" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-228-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
14440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOSDELNORTEEIRL |
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Razón Social |
PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE, EMPRESA DE SERV
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R.U.T. |
76.020.775-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOSDELNORTEEIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71101705
| Bombeo o drenaje | 2 | Unidad | SUB ITEM N° 2.1: Baño Básico o Estándar, A. 1 Día, frecuencia mantención 1 por día. | ÍTEM N°2: REQUERIMIENTOS SEGÚN EVENTOS Y/O COTIZACION |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.000
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$ 76.000
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Total Neto
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$ 76.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.440
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$ 90.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.