Orden de Compra. Nº
3447-720-SE11
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Mat. ferretería reparación J.V. Enquelga
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-720-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
Mat. ferretería reparación J.V. Enquelga
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
35942,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
3
Galón
Esmalte al agua color celeste, (corr,471)
Esmalte al agua color celeste, (corr,471)
$ 10.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.910
$ 32.910
Pintura secante
4
Galón
Oleo brillante, color blanco, (corr. 681)
Oleo brillante, color blanco, (corr. 681)
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
31211501
Pinturas al esmalte
5
Galón
Esmalte al agua color verde tropical, (corr,471)
Esmalte al agua color verde tropical, (corr,471)
$ 10.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.850
$ 54.850
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
Cintas enmascarar de 1", (corr.257)
Cintas enmascarar de 1", (corr.257)
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
Brochas
6
Unidad
Brochas de 2 1/2, (corr.141)
Brochas de 2 1/2, (corr.141)
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
Rodillos de 5", (corr.912)
Rodillos de 5", (corr.912)
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.740
$ 10.740
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas de 1 o 1 1/2", (corr.139)
Brochas de 1 o 1 1/2", (corr.139)
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
Chapa sobreponer, Marca Poli, (corr.240)
Chapa sobreponer, Marca Poli, (corr.240)
$ 13.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.370
$ 26.370
Diluyentes para pinturas
1
Litro
Aguarras en bidón de 5 litros, (corr.15)
Aguarras en bidón de 5 litros, (corr.15)
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
Total Neto
$ 189.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.942
TOTAL OC
$ 225.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.