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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-723-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-433-LP13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-433-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
41942,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 5 | Unidad | B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 X 110 PAQUETES DE 10 UN. (COD. B-13) | B-13 BOLSA DE BASURA GRANDES 80 X 110 PAQUETES DE 10 UN. (COD. B-13) |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250
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$ 5.250
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47131615
| Escobillones | 4 | Unidad | B-27 ESCOBILLONES DE ENCERADORA (COD. B-27) | B-27 ESCOBILLONES DE ENCERADORA (COD. B-27) |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Unidad | B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO (COD. B-70) | B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO (COD. B-70) |
$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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Total Neto
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$ 220.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.942
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$ 262.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.