Orden de Compra. Nº3447-728-SE21 "Suministro Servicios de Materiales de Ferretería "Arreglos plaza, Condominio Bicentenario""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-728-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Suministro Servicios de Materiales de Ferretería "Arreglos plaza, Condominio Bicentenario"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.005 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 41468,07
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6GalónÍtem 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALÓNÍtem 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALÓN $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
31211505
Pinturas aceitosas2GalónÍtem 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALONÍtem 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadÍtem 1.103 BARNIZ MARINO GALÓN COLORESÍtem 1.103 BARNIZ MARINO GALÓN COLORES $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
31211604
Diluyentes para pinturas4UnidadÍtem 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTÍtem 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
23153306
Brocha de corte4UnidadÍtem 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''Ítem 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
10161902
Follaje seco10UnidadÍtem 3.106 SECO CEPILLADO 1X2X3.20Ítem 3.106 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
11101506
Yeso2UnidadÍtem 1.1525 YESO SACO DE 25 KGÍtem 1.1525 YESO SACO DE 25 KG $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadÍtem 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5"Ítem 1.1236 RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
30111701
Enlucido de yeso2UnidadÍtem 1.123 FRAGUE COLORES BOLSA DE 5KGÍtem 1.123 FRAGUE COLORES BOLSA DE 5KG $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328
Total Neto $ 218.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.468
TOTAL OC $ 259.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.