Orden de Compra. Nº
3447-744-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Arreglos bandejón, Avenida Gladys Marín
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-744-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Arreglos bandejón, Avenida Gladys Marín
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
1347743,15
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121001
Pinturas
35
Galón
ITEM 1.1190 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO
ITEM 1.1190 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO
$ 45.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.594.110
$ 1.594.110
31211501
Pinturas al esmalte
35
Galón
ITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
ITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
$ 41.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.467.935
$ 1.467.935
60121001
Pinturas
35
Galón
ITEM 1.1193 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE
ITEM 1.1193 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE
$ 41.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.467.935
$ 1.467.935
60121001
Pinturas
35
Galón
ITEM 1.1194 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO
ITEM 1.1194 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO
$ 32.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.147.055
$ 1.147.055
21101508
Rodillos para césped o terrenos deportivos
100
Unidad
ITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"
ITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487.400
$ 487.400
23153134
Rodillos de avance o de arrastre
100
Unidad
ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.800
$ 537.800
31211904
Brochas
50
Unidad
ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.850
$ 121.850
11121610
Maderas duras
100
Unidad
ITEM 3.106 SECO CEPILLADO 1X2X3.20
ITEM 3.106 SECO CEPILLADO 1X2X3.20
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.300
$ 235.300
31161502
Tornillos de anclaje
1000
Unidad
ITEM 1.1584 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"
ITEM 1.1584 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 7.093.385
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.347.743
TOTAL OC
$ 8.441.128
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.