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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-75-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Compra Nylon por Emergencia Climática |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-32-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
834480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 3000 | Metro Lineal | ITEM 1.877 MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO
| ITEM 1.877 MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO
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$ 1.464,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.392.000
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$ 4.392.000
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Total Neto
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$ 4.392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 834.480
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$ 5.226.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.