Orden de Compra. Nº
3447-755-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para la reparación de Anfiteatro, Plaza de Armas Municipal
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-755-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para la reparación de Anfiteatro, Plaza de Armas Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
178749,53
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121147
Papel brillante
3
Unidad no definida
ITEM 1.1011 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON
ITEM 1.1011 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON
$ 22.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.823
$ 68.823
60121001
Pinturas
4
Galón
ITEM 1.1193 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE
ITEM 1.1193 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE
$ 41.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.764
$ 167.764
60121001
Pinturas
4
Galón
ITEM 1.1194 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO
ITEM 1.1194 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO
$ 32.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.092
$ 131.092
60121001
Pinturas
10
Galón
ITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
ITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL
$ 41.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.410
$ 419.410
31211904
Brochas
10
Unidad
ITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2''
ITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2'
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
ITEM 1.603 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
ITEM 1.603 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
60121147
Papel brillante
3
Unidad
ITEM 1.1022 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO
ITEM 1.1022 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO
$ 22.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.823
$ 68.823
23153134
Rodillos de avance o de arrastre
5
Unidad
ITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"
ITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
23153134
Rodillos de avance o de arrastre
5
Unidad
ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"
ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
Total Neto
$ 940.787
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 178.750
TOTAL OC
$ 1.119.537
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.