Orden de Compra. Nº3447-755-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para la reparación de Anfiteatro, Plaza de Armas Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-755-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para la reparación de Anfiteatro, Plaza de Armas Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 178749,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121147
Papel brillante3Unidad no definidaITEM 1.1011 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON ITEM 1.1011 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALON $ 22.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.823 $ 68.823
60121001
Pinturas4GalónITEM 1.1193 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDEITEM 1.1193 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE $ 41.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.764 $ 167.764
60121001
Pinturas4GalónITEM 1.1194 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO ITEM 1.1194 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092
60121001
Pinturas10GalónITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL ITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL $ 41.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.410 $ 419.410
31211904
Brochas10UnidadITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2'' ITEM 1.227 BROCHA HELA 1/2 X 2' $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadITEM 1.603 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT ITEM 1.603 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
60121147
Papel brillante3UnidadITEM 1.1022 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO ITEM 1.1022 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO $ 22.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.823 $ 68.823
23153134
Rodillos de avance o de arrastre5UnidadITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5"ITEM 1.1329 RODILLO CHIPORRO 5" $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
23153134
Rodillos de avance o de arrastre5UnidadITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7" $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
Total Neto $ 940.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.750
TOTAL OC $ 1.119.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.