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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-76-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11506-LP08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-11506-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Alamos 3101 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
3193277,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
[ m i r a ] arquitectura y diseño |
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Razón Social |
DIEGO ALFONSO REBOLLEDO FLORES
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R.U.T. |
13.641.593-k |
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Sucursal |
[ m i r a ] arquitectura y diseño |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111617
| Servicios temporales de arquitectura | 1 | Unidad | Contratación Según Informe de Evaluación, donde se eliminan las partidas. | Diseño "Complejo Deportivo Alto HOspicio", según bases adjuntas. |
$ 16.806.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806.723
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$ 16.806.723
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Total Neto
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$ 16.806.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.193.277
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$ 20.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.