Orden de Compra. Nº3447-766-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20. Adquisición Materiales de Ferretería para "Arreglos Explanada, Gimnasio Techado" "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-766-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20. Adquisición Materiales de Ferretería para "Arreglos Explanada, Gimnasio Techado"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 161777,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8Galónítem 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALÓNítem 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALÓN $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176
31211505
Pinturas aceitosas10GalónÍtem 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALÓNÍtem 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALÓN $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
31211505
Pinturas aceitosas8GalónÍtem 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALÓNÍtem 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALÓN $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176
31211505
Pinturas aceitosas8GalónÍtem 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALÓNÍtem 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALÓN $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176
31201602
Pastas4UnidadÍtem 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KGÍtem 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
11101704
Acero2UnidadÍtem 1.811 LLANA ACERO 300X180X150 LU-300Ítem 1.811 LLANA ACERO 300X180X150 LU-300 $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.916 $ 13.916
31211604
Diluyentes para pinturas12UnidadÍtem 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTÍtem 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188
31211904
Brochas12UnidadÍtem 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''Ítem 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
31211906
Rodillos de pintar12UnidadÍtem 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"Ítem 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.292 $ 47.292
30111601
Cemento12UnidadÍtem 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KGÍtem 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.416 $ 49.416
11101506
Yeso8UnidadÍtem 1.1525 YESO SACO DE 25 KGÍtem 1.1525 YESO SACO DE 25 KG $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.712 $ 45.712
Total Neto $ 851.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.778
TOTAL OC $ 1.013.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.