Orden de Compra. Nº
3447-766-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20. Adquisición Materiales de Ferretería para "Arreglos Explanada, Gimnasio Techado"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-766-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20. Adquisición Materiales de Ferretería para "Arreglos Explanada, Gimnasio Techado"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
161777,78
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
8
Galón
ítem 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALÓN
ítem 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALÓN
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.176
$ 141.176
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
Ítem 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALÓN
Ítem 1.946 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AZUL GALÓN
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.470
$ 176.470
31211505
Pinturas aceitosas
8
Galón
Ítem 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALÓN
Ítem 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALÓN
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.176
$ 141.176
31211505
Pinturas aceitosas
8
Galón
Ítem 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALÓN
Ítem 1.957 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR AMARILLO GALÓN
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.176
$ 141.176
31201602
Pastas
4
Unidad
Ítem 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG
Ítem 1.980 PASTA MURO TINETA 25 KG
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.696
11101704
Acero
2
Unidad
Ítem 1.811 LLANA ACERO 300X180X150 LU-300
Ítem 1.811 LLANA ACERO 300X180X150 LU-300
$ 6.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.916
$ 13.916
31211604
Diluyentes para pinturas
12
Unidad
Ítem 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
Ítem 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.188
$ 22.188
31211904
Brochas
12
Unidad
Ítem 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
Ítem 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
Ítem 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
Ítem 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.292
$ 47.292
30111601
Cemento
12
Unidad
Ítem 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG
Ítem 1.324 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.416
$ 49.416
11101506
Yeso
8
Unidad
Ítem 1.1525 YESO SACO DE 25 KG
Ítem 1.1525 YESO SACO DE 25 KG
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.712
$ 45.712
Total Neto
$ 851.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.778
TOTAL OC
$ 1.013.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.