Orden de Compra. Nº
3447-795-SE16
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Materiales de Ferretería para "Reparación en Estadio Julio Martínez Pradanos"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-795-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferretería para "Reparación en Estadio Julio Martínez Pradanos"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
172024,29
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7"
ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7"
$ 3.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.709
$ 11.709
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON - COLOR AMARILLO
ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON - COLOR AMARILLO
$ 16.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.832
$ 67.832
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
ÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.090
$ 18.090
31211904
Brochas
3
Unidad
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.821
$ 4.821
12141721
Hierro Fe
8
Unidad no definida
ÍTEM 1124 RECTANGULO 100X50X2.0 MM
ÍTEM 1124 RECTANGULO 100X50X2.0 MM
$ 25.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.584
$ 204.584
12141721
Hierro Fe
10
Tira
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
$ 16.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.480
$ 166.480
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES - COLOR NEGRO
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES - COLOR NEGRO
$ 13.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.878
$ 40.878
31211505
Pinturas aceitosas
12
Unidad
ÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - (6=COLOR CELESTE Y 6= COLOR AMARILLO)
ÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - COLOR CELESTE
$ 26.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.732
$ 312.732
31161504
Tornillos para metales
200
Unidad
ÍTEM 1387 TORNILLO PUNTA BROCA 6X11/4"
ÍTEM 1387 TORNILLO PUNTA BROCA 6X11/4"
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
12141721
Hierro Fe
5
Unidad
ÍTEM 1323 TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM
ÍTEM 1323 TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM
$ 15.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.865
$ 75.865
Total Neto
$ 905.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.024
TOTAL OC
$ 1.077.415
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.