Orden de Compra. Nº3447-795-SE16 "Materiales de Ferretería para "Reparación en Estadio Julio Martínez Pradanos""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-795-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para "Reparación en Estadio Julio Martínez Pradanos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 172024,29
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7"ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.709 $ 11.709
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON - COLOR AMARILLOÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON - COLOR AMARILLO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.832 $ 67.832
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.090
31211904
Brochas3UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821 $ 4.821
12141721
Hierro Fe8Unidad no definidaÍTEM 1124 RECTANGULO 100X50X2.0 MMÍTEM 1124 RECTANGULO 100X50X2.0 MM $ 25.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.584 $ 204.584
12141721
Hierro Fe10TiraÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MMÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.480 $ 166.480
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES - COLOR NEGROÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES - COLOR NEGRO $ 13.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.878 $ 40.878
31211505
Pinturas aceitosas12UnidadÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - (6=COLOR CELESTE Y 6= COLOR AMARILLO)ÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - COLOR CELESTE $ 26.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.732 $ 312.732
31161504
Tornillos para metales200UnidadÍTEM 1387 TORNILLO PUNTA BROCA 6X11/4"ÍTEM 1387 TORNILLO PUNTA BROCA 6X11/4" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12141721
Hierro Fe5UnidadÍTEM 1323 TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MMÍTEM 1323 TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM $ 15.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.865 $ 75.865
Total Neto $ 905.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.024
TOTAL OC $ 1.077.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.