Orden de Compra. Nº
3447-80-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-139-LQ18, Insumos, Diciembre/2021
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-80-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-139-LQ18, Insumos, Diciembre/2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-139-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003.000; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
757621,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.17 INSTALACIÓN ANTENA
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
46171610
Cámaras de seguridad
11
Unidad
ITEM 1.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418.000
$ 418.000
46171610
Cámaras de seguridad
20
Unidad
ITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 83.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.678.480
$ 1.678.480
46171610
Cámaras de seguridad
19
Unidad
ITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.000
$ 760.000
46171610
Cámaras de seguridad
7
Unidad
ITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.32 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ÍTEM 1.16 SUMINISTRO ANTENA
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
46171610
Cámaras de seguridad
11
Unidad
ÍTEM 1.15 CONECTORES DIVERSAS MEDIDAS
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ÍTEM 1.19 SUMINISTRO UPS
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ÍTEM 1.20 INSTALACIÓN DE UPS
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 3.987.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 757.621
TOTAL OC
$ 4.745.101
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.