Orden de Compra. Nº3447-814-SE21 "MEMO N°1740, FORM. N°53 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA A.P.S, DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2021"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-814-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°1740, FORM. N°53 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA A.P.S, DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-106-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 153162,42
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Swaneck
Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
R.U.T. 11.816.116-5
Sucursal Droguería Swaneck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio600MatrazCLORURO DE SODIO 0,9% MATRAZ DE 250 ML.ÍTEM A 11.4: CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAZ DE 250 ML., MATRAZ DE 500 ML. $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
51191601
Dextrosa30MatrazGLUCOSA, 5% MATRAZ DE 500 MLÍTEM A 11.14 GLUCOSA, 5% MATRAZ DE 500 ML $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio200Matraz CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAS DE 1000 ML., ÍTEM A 11.8 CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAS DE 1000 ML., $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
51191601
Dextrosa300Matraz GLUCOSA + SODIO CLORURO (GLUCOSALINO), 2.5% + 0.45% MATRAZ DE 500 MLÍTEM A 11.16 GLUCOSA + SODIO CLORURO (GLUCOSALINO), 2.5% + 0.45% MATRAZ DE 500 ML $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
51191604
Solución de Ringer lactado40MatrazSOLUCIÓN RINGER LACTATO MATRAZ DE 500 ML, SEGÚN FORMULA MATRAZ DE 500 ML.ÍTEM A 11.18 SOLUCIÓN RINGER LACTATO MATRAZ DE 500 ML, SEGÚN FORMULA MATRAZ DE 500 ML. $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno16LitroAGUA OXIGENADA DE 1 LITRO, 10 VOL. DE 1 LITRO APROX.ÍTEM A 24.1 AGUA OXIGENADA DE 1 LITRO, 10 VOL. DE 1 LITRO APROX. $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.368 $ 18.368
Total Neto $ 806.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.162
TOTAL OC $ 959.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.