Orden de Compra. Nº
3447-814-SE21
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MEMO N°1740, FORM. N°53 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA A.P.S, DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2021
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-814-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
MEMO N°1740, FORM. N°53 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE FARMACIA A.P.S, DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-106-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
153162,42
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Droguería Swaneck
Razón Social
YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
R.U.T.
11.816.116-5
Sucursal
Droguería Swaneck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
600
Matraz
CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAZ DE 250 ML.
ÍTEM A 11.4: CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAZ DE 250 ML., MATRAZ DE 500 ML.
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 345.000
$ 345.000
51191601
Dextrosa
30
Matraz
GLUCOSA, 5% MATRAZ DE 500 ML
ÍTEM A 11.14 GLUCOSA, 5% MATRAZ DE 500 ML
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
200
Matraz
CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAS DE 1000 ML.,
ÍTEM A 11.8 CLORURO DE SODIO 0,9% MATRAS DE 1000 ML.,
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
51191601
Dextrosa
300
Matraz
GLUCOSA + SODIO CLORURO (GLUCOSALINO), 2.5% + 0.45% MATRAZ DE 500 ML
ÍTEM A 11.16 GLUCOSA + SODIO CLORURO (GLUCOSALINO), 2.5% + 0.45% MATRAZ DE 500 ML
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
51191604
Solución de Ringer lactado
40
Matraz
SOLUCIÓN RINGER LACTATO MATRAZ DE 500 ML, SEGÚN FORMULA MATRAZ DE 500 ML.
ÍTEM A 11.18 SOLUCIÓN RINGER LACTATO MATRAZ DE 500 ML, SEGÚN FORMULA MATRAZ DE 500 ML.
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
16
Litro
AGUA OXIGENADA DE 1 LITRO, 10 VOL. DE 1 LITRO APROX.
ÍTEM A 24.1 AGUA OXIGENADA DE 1 LITRO, 10 VOL. DE 1 LITRO APROX.
$ 1.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.368
$ 18.368
Total Neto
$ 806.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.162
TOTAL OC
$ 959.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.