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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-83-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-190-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-190-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
135375 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMBIENTE SANO LTDA.- |
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Razón Social |
Servicios Integrales de Sanidad Ambiental Ambiente
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R.U.T. |
76.523.172-8 |
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Sucursal |
AMBIENTE SANO LTDA.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 15 | Unidad | Ítem 3.- Servicios contemplados en Ítem N° 1 y 2 en conjunto, por vivienda. | Ítem 1 y 2
Según Orden de Trabajo N°72 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.500
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$ 187.500
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 18 | Unidad | Ítem 3.- Servicios contemplados en Ítem N° 1 y 2 en conjunto, por vivienda. | Ítem 1 y 2
Según Orden de Trabajo N°73 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 24 | Unidad | Ítem 1.- Servicio de Fumigación eficiente contra plagas de Pulgas, Baratas, Garrapatas mediante fumigación con productos aprobados por el ISP para ser aplicado en hogares. Además la empresa deberá contar con la resolución sanitaria respectiva | El servicio se realizara con insumos autorizados por el ISP, productos recomendadas para hogares
Orden de Trabajo N°70 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 712.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.375
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$ 847.875
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.