Orden de Compra. Nº
3447-831-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para Piscina sector Caliche I
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-831-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para Piscina sector Caliche I
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
72003,92
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,590 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2
ITEM 1,590 DISCO DEBASTE METAL DE 41/2
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,1405 TABLERO TDA SOBREPUESTO DE 8 CIRCUITOS
ITEM 1,1405 TABLERO TDA SOBREPUESTO DE 8 CIRCUITOS
$ 16.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.218
$ 16.218
60141302
Sets de construcción
2
Unidad
ITEM 1,362 CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE
ITEM 1,362 CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
60141302
Sets de construcción
40
Unidad
ITEM 1,71 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W
ITEM 1,71 AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.120
$ 215.120
60141302
Sets de construcción
3
Unidad
ITEM 1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES
ITEM 1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
60141302
Sets de construcción
20
Unidad
ITEM 1,111 BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR
ITEM 1,111 BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.260
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,79 AUTOMÁTICO BIPOLAR DE 16 AMPERES
ITEM 1,79 AUTOMÁTICO BIPOLAR DE 16 AMPERES
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
ITEM 1,578 DIFERENCIAL 2 X 25 AMP
ITEM 1,578 DIFERENCIAL 2 X 25 AMP
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
60141302
Sets de construcción
82
Metro Lineal
ITEM 1,242 CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 4,0 mm2
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.436
$ 65.436
Total Neto
$ 378.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.004
TOTAL OC
$ 450.972
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.