Orden de Compra. Nº3447-834-SE10 "Material de Ferretería, Memo N°344/10, Secoplac"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-834-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería, Memo N°344/10, Secoplac
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 89575,5
Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas33GalónOleo brillante, (corr.681), en los siguientes colores: (5 blanco, 3 negro, 3 azul, 4 naranja o salmon, 2 verde, 3 cafe, 3 amarillo, 4 celeste, 6 plomo)Oleo brillante, (corr.681), en los siguientes colores: (5 blanco, 3 negro, 3 azul, 4 naranja o salmon, 2 verde, 3 cafe, 3 amarillo, 4 celeste, 6 plomo) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.400 $ 323.400
31211604
Diluyentes para pinturas9BidónAguarras en bidón de 5 litros, (corr.15)Aguarras en bidón de 5 litros, (corr.15) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRodillos 5", (corr. 912)Rodillos 5", (corr. 912) $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos 7", (corr. 913)Rodillos 7", (corr. 913) $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
31211904
Brochas20UnidadBrochas de 2 1/2", (corr.141)Brochas de 2 1/2", (corr.141) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
31201515
Cintas de papel15RolloCintas de enmarcar en rollo 20mm, (corr.256)Cintas de enmarcar en rollo 20mm, (corr.256) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 471.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.576
TOTAL OC $ 561.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.