Orden de Compra. Nº
3447-834-SE10
"
Material de Ferretería, Memo N°344/10, Secoplac
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-834-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería, Memo N°344/10, Secoplac
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Los Álamos Nº 3101
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
89575,5
Dirección de Envío de la Factura
Los Álamos Nº 3101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
33
Galón
Oleo brillante, (corr.681), en los siguientes colores: (5 blanco, 3 negro, 3 azul, 4 naranja o salmon, 2 verde, 3 cafe, 3 amarillo, 4 celeste, 6 plomo)
Oleo brillante, (corr.681), en los siguientes colores: (5 blanco, 3 negro, 3 azul, 4 naranja o salmon, 2 verde, 3 cafe, 3 amarillo, 4 celeste, 6 plomo)
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.400
$ 323.400
31211604
Diluyentes para pinturas
9
Bidón
Aguarras en bidón de 5 litros, (corr.15)
Aguarras en bidón de 5 litros, (corr.15)
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.900
$ 54.900
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
Rodillos 5", (corr. 912)
Rodillos 5", (corr. 912)
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.850
$ 26.850
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Rodillos 7", (corr. 913)
Rodillos 7", (corr. 913)
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.100
$ 22.100
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas de 2 1/2", (corr.141)
Brochas de 2 1/2", (corr.141)
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
31201515
Cintas de papel
15
Rollo
Cintas de enmarcar en rollo 20mm, (corr.256)
Cintas de enmarcar en rollo 20mm, (corr.256)
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
Total Neto
$ 471.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.576
TOTAL OC
$ 561.026
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.