Orden de Compra. Nº3447-878-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18. Materiales de ferretería para pieza 3x3 Informe Social N°7114"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-878-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18. Materiales de ferretería para pieza 3x3 Informe Social N°7114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 36372,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje3ParÍTEM 0123 BISAGRA 38 DE 3''ÍTEM 0123 BISAGRA 38 DE 3'' $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.965
11101719
Cinc5UnidadÍTEM 1536 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS ÍTEM 1536 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975
11121610
Maderas duras4UnidadÍTEM 1243 SECO CEPILLADO 1X3X3.20ÍTEM 1243 SECO CEPILLADO 1X3X3.20 $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
11121610
Maderas duras30UnidadÍTEM 1249 SECO CEPILLADO 2X2X3.20ÍTEM 1249 SECO CEPILLADO 2X2X3.20 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
11121611
Tablero de partículas8UnidadÍTEM 0314 CHOLGUAN DE 1.52X2.44X3.0 MMÍTEM 0314 CHOLGUAN DE 1.52X2.44X3.0 MM $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.280 $ 49.280
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoÍTEM 0335 CLAVO CORRIENTE DE 21/2ÍTEM 0335 CLAVO CORRIENTE DE 21/2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31162402
Portacandado1UnidadÍTEM 1122 PORTACANDO 3"ÍTEM 1122 PORTACANDO 3" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoÍTEM 0333 CLAVO CORRIENTE DE 11/2''ÍTEM 0333 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30171504
Puertas de madera1UnidadÍTEM 1160 PUERTA MDF 70 X 2.00ÍTEM 1160 PUERTA MDF 70 X 2.00 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
31161503
Clavo-tornillo50UnidadÍTEM 0340 CLAVO TECHO C/GOLILLA 21/2''ÍTEM 0340 CLAVO TECHO C/GOLILLA 21/2'' $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31161503
Clavo-tornillo2kilogramoÍTEM 0338 CLAVO CORRIENTE DE 4''ÍTEM 0338 CLAVO CORRIENTE DE 4'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Total Neto $ 191.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.373
TOTAL OC $ 227.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.