Orden de Compra. Nº3447-88-SE11 "Ferreteria DAO Memo N°28/11"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-88-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Ferreteria DAO Memo N°28/11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 108775
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte40GalónEsmalte sintético, gris perla, (corr.470) Esmalte sintético, gris perla, (corr.470) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
31211604
Diluyentes para pinturas6BidónAguarras en bidón de 5 litros, (corr.15)Aguarras en bidón de 5 litros, (corr.15) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRodillos de poliester de 23 cms., (corr.919)Rodillos de poliester de 23 cms., (corr.919) $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
31211904
Brochas10UnidadBrochas de 2 1/2", (corr.141)Brochas de 2 1/2", (corr.141) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
31191501
Papeles de lija20UnidadLijas de fierro Nº 80, (corr.588)Lijas de fierro Nº 80, (corr.588) $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 572.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.775
TOTAL OC $ 681.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.