Orden de Compra. Nº3447-896-SE21 "Servicios Conexos ID 3447-43-LQ18 “Contratación Programa de Seguros para la Municipalidad de Alto Hospicio”, Seguros Complementarios"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-896-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos ID 3447-43-LQ18 “Contratación Programa de Seguros para la Municipalidad de Alto Hospicio”, Seguros Complementarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-43-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 0,342
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IQUIQUE LIBERTY
Razón Social LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A
R.U.T. 99.061.000-2
Sucursal IQUIQUE LIBERTY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadPrima Neta Anual para Carro de Arrastre MóvilHome GP-510NA 2019 CDMJU20019-2. Patente 2OVA-821. El precio a pagar por la prima asciende a la suma única y total de UF 02,14 (dos coma catorce unidades de fomento) valor bruto, monto que será pagado en cuotas mensuales de igual cuantía, en los mismos términos y condiciones definidos en las Bases Administrativas de Licitación. Prima Neta Anual para Carro de Arrastre MóvilHome GP-510NA 2019 CDMJU20019-2. Patente 2OVA-821. UF 1,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,8000 UF 1,8000
Total Neto UF 1,8000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,3420
TOTAL OC UF 2,1420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.