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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-9-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3447-377-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere para el Programa Jefas de Hogar un acrilico, según lo indicado en el memorandum N°926/07 de la Dirección de Desarrollo Comunitario. |
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Proveniente de Licitación
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3447-377-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
5624 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AMENER DISENO & PRODUCCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.003.704-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | Letreros | Acrílico de 30x20 cms., que lleve estampado el diseño adjunto. |
$ 29.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.600
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$ 29.600
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Total Neto
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$ 29.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.624
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$ 35.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.