Orden de Compra. Nº3447-90-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Construcción Muro de Contención Psje. Salitrera Lagunas" "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-90-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales para "Construcción Muro de Contención Psje. Salitrera Lagunas"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 61753,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121538
Conjunto de alambre25kilogramoITEM 0044 ALAMBRE NEGRO N°14ITEM 0044 ALAMBRE NEGRO N°14 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.525
12141721
Hierro Fe5UnidadITEM 0515 DISCO CORTE METAL DE 7"ITEM 0515 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
11121610
Maderas duras70UnidadITEM 1265 SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20ITEM 1265 SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.510 $ 223.510
31161503
Clavo-tornillo25kilogramoITEM 0335 CLAVO CORRIENTE DE 21/2''ITEM 0335 CLAVO CORRIENTE DE 21/2'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.525
31161503
Clavo-tornillo25kilogramoITEM 0338 CLAVO CORRIENTE DE 4''ITEM 0338 CLAVO CORRIENTE DE 4'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.525
Total Neto $ 325.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.754
TOTAL OC $ 386.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.