Orden de Compra. Nº3447-910-SE11 "Materiales de aseo para stock de la bodega "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-910-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para stock de la bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-690-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 113403,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas48Unidad no definidaEsponja lisa antibacterial similar a virutex, (corr.117)Esponja lisa antibacterial similar a virutex, (corr.117) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
Productos de limpieza de amoniaco60BotellaCloro tradicional amarillo clorox, (corr.129)Cloro tradicional amarillo clorox, (corr.129).. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
Limpiadores de uso general60UnidadLustra mueble virginia, (corr.138)Lustra mueble virginia, (corr.138).. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
47131602
Paños de limpieza absorbente200UnidadPaños aseo 30x40 amarillo, (corr.122)Paños aseo 30x40 amarillo, (corr.122) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadCif Crema, (corr.135)Cif Crema, (corr.135) $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas60UnidadLimpiador multiuso vidrio, (corr.136)Limpiador multiuso vidrio, (corr.136) $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131810
Productos para lavar platos60UnidadLavaloza Quix de 750 ml., (corr.142)Lavaloza Quix de 750 ml., (corr.142) $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Papel higiénico5UnidadPapel Higienico de 50 mts., blanco gofrado de 48 unidades, (corr.109)Papel Higienico de 50 mts., blanco gofrado de 48 unidades, (corr.109) $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Toallas de papel15UnidadToalla Nova o similar -rollo de 12.75 mts., (corr. 110)Toalla Nova o similar -rollo de 12.75 mts., (corr. 110) $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Bolsas de basura24PaqueteBolsas de basura 100x150 de 5 unid. c/paquete gruesas, (corr.113)Bolsas de basura 100x150 de 5 unid. c/paquete gruesas, (corr.113) $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.720 $ 78.720
Total Neto $ 596.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.403
TOTAL OC $ 710.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.