Orden de Compra. Nº
3447-910-SE11
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Materiales de aseo para stock de la bodega
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-910-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo para stock de la bodega
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-690-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Alamos 3101 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
113403,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
48
Unidad no definida
Esponja lisa antibacterial similar a virutex, (corr.117)
Esponja lisa antibacterial similar a virutex, (corr.117)
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
Productos de limpieza de amoniaco
60
Botella
Cloro tradicional amarillo clorox, (corr.129)
Cloro tradicional amarillo clorox, (corr.129)..
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
Limpiadores de uso general
60
Unidad
Lustra mueble virginia, (corr.138)
Lustra mueble virginia, (corr.138)..
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
47131602
Paños de limpieza absorbente
200
Unidad
Paños aseo 30x40 amarillo, (corr.122)
Paños aseo 30x40 amarillo, (corr.122)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
12161902
Detergentes surfactantes
120
Unidad
Cif Crema, (corr.135)
Cif Crema, (corr.135)
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.800
$ 136.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas
60
Unidad
Limpiador multiuso vidrio, (corr.136)
Limpiador multiuso vidrio, (corr.136)
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
47131810
Productos para lavar platos
60
Unidad
Lavaloza Quix de 750 ml., (corr.142)
Lavaloza Quix de 750 ml., (corr.142)
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
Papel higiénico
5
Unidad
Papel Higienico de 50 mts., blanco gofrado de 48 unidades, (corr.109)
Papel Higienico de 50 mts., blanco gofrado de 48 unidades, (corr.109)
$ 13.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
Toallas de papel
15
Unidad
Toalla Nova o similar -rollo de 12.75 mts., (corr. 110)
Toalla Nova o similar -rollo de 12.75 mts., (corr. 110)
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
Bolsas de basura
24
Paquete
Bolsas de basura 100x150 de 5 unid. c/paquete gruesas, (corr.113)
Bolsas de basura 100x150 de 5 unid. c/paquete gruesas, (corr.113)
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.720
$ 78.720
Total Neto
$ 596.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.403
TOTAL OC
$ 710.263
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.