Orden de Compra. Nº
3447-910-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-166-LR21; Servicio de Banquete para actividad "Conmemoración Día de la Mujer"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-910-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-166-LR21; Servicio de Banquete para actividad "Conmemoración Día de la Mujer"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-166-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
426664
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grandes Eventos
Razón Social
MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
7.837.338-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 19 Canapés diversas pastas (ave, huevo, etc.)
Servicio para 800 personas
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.200
$ 179.200
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 23 Empanadas de queso fritas de cóctel
Servicio para 800 personas
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.400
$ 214.400
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 39 Té o café o hierbas varias más azúcar y/o endulzantes.
Servicio para 800 personas
$ 559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 447.200
$ 447.200
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 16 Dulce de maicena rellenos con manjar de cóctel
Servicio para 800 personas
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.000
$ 188.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 10 Porción brazo de reina grande
Servicio para 800 personas
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 492.000
$ 492.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 13 Porción de queque grande
Servicio para 800 personas
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.600
$ 357.600
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 11 Variedad de galletas artesanales
Servicio para 800 personas
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.200
$ 179.200
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
800
Unidad
ITEM 15 Cachitos rellenos con manjar de cóctel
Servicio para 800 personas
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.000
$ 188.000
Total Neto
$ 2.245.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 426.664
TOTAL OC
$ 2.672.264
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.