Orden de Compra. Nº3447-930-SE24 "Servicio Conexo a ID 3447-196-LR22 Suministro de Producción de Eventos para la Municipalidad de Alto Hospicio, Actividad Denominada "”Campeonato Internacional de Judo, Alto Hospicio 2024”"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-930-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio Conexo a ID 3447-196-LR22 Suministro de Producción de Eventos para la Municipalidad de Alto Hospicio, Actividad Denominada "”Campeonato Internacional de Judo, Alto Hospicio 2024”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-196-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 264347,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo vigor spa
Razón Social GRUPO VIGOR SPA
R.U.T. 77.508.045-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo vigor spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO 1 COORDINADOR GENERAL POR DOS DIAS (VALOR 1 CORDINADOR POR DIA $127.536)SERVICIO 1 COORDINADOR GENERAL POR DOS DIAS (VALOR 1 CORDINADOR POR DIA $127.536) $ 255.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.072 $ 255.072
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO 2 MESAS DE CONTROL POR DOS DIAS (VALOR 1 MESA CONTROL $46.377)SERVICIO 2 MESAS DE CONTROL POR DOS DIAS (VALOR 1 MESA CONTROL $46.377) $ 185.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.508 $ 185.508
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO 1 KINESIÓLOGO POR DOS DIAS (VALOR KINESIOLOGO POR DIA $57.971)SERVICIO 1 KINESIÓLOGO POR DOS DIAS (VALOR KINESIOLOGO POR DIA $57.971) $ 115.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.942 $ 115.942
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO 6 ÁRBITROS DESIGNADO POR FEDERACIÓN POR DOS DÍAS (VALOR 1 ARBITRO POR DÍA $69.565 )SERVICIO 6 ÁRBITROS DESIGNADO POR FEDERACIÓN POR DOS DÍAS (VALOR 1 ARBITRO POR DÍA $69.565 ) $ 834.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.780 $ 834.780
Total Neto $ 1.391.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.347
TOTAL OC $ 1.655.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.