Orden de Compra. Nº3447-932-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LP12, con Reajuste "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-932-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LP12, con Reajuste
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-156-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2286487,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SNC Telecomunicaciones Limitada
Razón Social S N C TELECOMUNICACIONES LTDA
R.U.T. 77.703.360-3
Sucursal SNC Telecomunicaciones Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1UnidadAdquisición y Puesta en Marcha Suministro de Servicios Computacionales y Sistema de Gestión Municipal (Valor Mensual). Mas Reajuste 8.6% por Área Municipal 1,020,619 ; Salud 68,227 ; Educación 45,200 = 1,134,046 IVA Incluido. Total más Reajuste $14,320,630. Correspondiente al mes de Febrero/2015.- según Decreto Alcaldicio N°310/2015.-- Cuenta Nº 215.29.07.001, del Ppto. Municipal, Cuenta Nº 215.22.08.999, del Ppto. de Salud, Cuenta Nº 215.22.08.999, del Ppto. de Educación.Servicios informáticos correspondiente al mes de Marzo/2015.- $ 12.034.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.034.143 $ 12.034.143
Total Neto $ 12.034.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.286.487
TOTAL OC $ 14.320.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.