Orden de Compra. Nº3447-952-SE18 ""Adquisición Materiales de Librería para Colegio Simón Bolívar""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-952-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra "Adquisición Materiales de Librería para Colegio Simón Bolívar"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-281-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 31866,23
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras7UnidadÍTEM A-172 Perforadora PHD IndustrialÍTEM A-172 Perforadora PHD Industrial $ 8.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.915 $ 61.915
31201512
Cinta Transparente40UnidadITEM A-51 Cinta de Embalaje TransparenteITEM A-51 Cinta de Embalaje Transparente $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720
44122104
Clips para papel120UnidadITEM A-90 Doublé Clips grandes 51mmITEM A-90 Doublé Clips grandes 51mm $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
60123601
Pegamento de purpurina96UnidadITEM A-170 Pegamento en barra Stick FixITEM A-170 Pegamento en barra Stick Fix $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.432 $ 30.432
60121132
Papel calco10UnidadITEM A-155 Papel CalcoITEM A-155 Papel Calco $ 2.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.290 $ 21.290
31201517
Cinta para empaquetar40UnidadITEM A-221 Scoch chicoITEM A-221 Scoch chico $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
44121618
Tijeras100UnidadITEM A-248 Tijera Punta Roma para diestroITEM A-248 Tijera Punta Roma para diestro $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50UnidadITEM A-38 Carpetas Colgantes MetálicasITEM A-38 Carpetas Colgantes Metálicas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 167.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.866
TOTAL OC $ 199.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.