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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-952-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
"Adquisición Materiales de Librería para Colegio Simón Bolívar" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-281-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
31866,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121611
| Perforadoras | 7 | Unidad | ÍTEM A-172 Perforadora PHD Industrial | ÍTEM A-172 Perforadora PHD Industrial |
$ 8.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.915
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$ 61.915
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31201512
| Cinta Transparente | 40 | Unidad | ITEM A-51 Cinta de Embalaje Transparente | ITEM A-51 Cinta de Embalaje Transparente |
$ 193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.720
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$ 7.720
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44122104
| Clips para papel | 120 | Unidad | ITEM A-90 Doublé Clips grandes 51mm | ITEM A-90 Doublé Clips grandes 51mm |
$ 91,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.920
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$ 10.920
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60123601
| Pegamento de purpurina | 96 | Unidad | ITEM A-170 Pegamento en barra Stick Fix | ITEM A-170 Pegamento en barra Stick Fix |
$ 317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.432
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$ 30.432
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60121132
| Papel calco | 10 | Unidad | ITEM A-155 Papel Calco | ITEM A-155 Papel Calco |
$ 2.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.290
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$ 21.290
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31201517
| Cinta para empaquetar | 40 | Unidad | ITEM A-221 Scoch chico | ITEM A-221 Scoch chico |
$ 91,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.640
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$ 3.640
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44121618
| Tijeras | 100 | Unidad | ITEM A-248 Tijera Punta Roma para diestro | ITEM A-248 Tijera Punta Roma para diestro |
$ 243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.300
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$ 24.300
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44122017
| Carpetas colgantes o accesorios | 50 | Unidad | ITEM A-38 Carpetas Colgantes Metálicas | ITEM A-38 Carpetas Colgantes Metálicas |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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Total Neto
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$ 167.717
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.866
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$ 199.583
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.