Orden de Compra. Nº3447-962-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-166-LR21; Servicio de Banquete para Hito Inauguración proyecto "Mejoramiento Plazoleta Calle Volcán Socompa, comuna de Alto Hospicio""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-962-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-166-LR21; Servicio de Banquete para Hito Inauguración proyecto "Mejoramiento Plazoleta Calle Volcán Socompa, comuna de Alto Hospicio"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-166-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.06.008 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 62863,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas54GlobalITEM 46 Servicio de coctelería alternativa 3 que contenga: 1 vaso de jugo de fruta fresca (mango o guayaba), 1 tasa café express o té o té de hierba, 1/2 sándwich ave pimentón en pan de molde, 1/2 sándwich jamón queso en pan de molde, 1 porción de torta, 1 empanadita ave espinaca, 2 mini pastelitos.Servicio para 54 personas $ 6.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.858 $ 330.858
Total Neto $ 330.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.863
TOTAL OC $ 393.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.