Orden de Compra. Nº3447-966-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para oficina supervisión de vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-966-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para oficina supervisión de vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999; 215.22.02.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 55980,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sets de construcción3BolsaITEM 1,67 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADESITEM 1,67 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
60141302
Sets de construcción3BolsaITEM 1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADESITEM 1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
60141302
Sets de construcción10UnidadITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILARITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
60141302
Sets de construcción10UnidadITEM 1,227 BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTEITEM 1,227 BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.360 $ 103.360
60141302
Sets de construcción4UnidadITEM 1,362 CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTEITEM 1,362 CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136
60141302
Sets de construcción4UnidadITEM 1,878 LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILARITEM 1,878 LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
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Sets de construcción2UnidadITEM 1,832 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3MITEM 1,832 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
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Sets de construcción15ParITEM 1,1428 TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDONITEM 1,1428 TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
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Sets de construcción40ParITEM 1,739 GUANTE NITRILOITEM 1,739 GUANTE NITRILO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.880
Total Neto $ 294.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.980
TOTAL OC $ 350.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.