Orden de Compra. Nº
3447-966-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para oficina supervisión de vehículos
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-966-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para oficina supervisión de vehículos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999; 215.22.02.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
55980,27
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
3
Bolsa
ITEM 1,67 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES
ITEM 1,67 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
60141302
Sets de construcción
3
Bolsa
ITEM 1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES
ITEM 1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR
ITEM 1,817 LENTE 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,227 BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE
ITEM 1,227 BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE
$ 10.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.360
$ 103.360
60141302
Sets de construcción
4
Unidad
ITEM 1,362 CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE
ITEM 1,362 CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.136
$ 16.136
60141302
Sets de construcción
4
Unidad
ITEM 1,878 LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR
ITEM 1,878 LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
60141302
Sets de construcción
2
Unidad
ITEM 1,832 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M
ITEM 1,832 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.142
$ 17.142
60141302
Sets de construcción
15
Par
ITEM 1,1428 TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON
ITEM 1,1428 TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
60141302
Sets de construcción
40
Par
ITEM 1,739 GUANTE NITRILO
ITEM 1,739 GUANTE NITRILO
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.880
$ 63.880
Total Neto
$ 294.633
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.980
TOTAL OC
$ 350.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.