Orden de Compra. Nº3447-974-SE11 "Material cierre perimetral galpón buses MAHO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-974-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Material cierre perimetral galpón buses MAHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 229103,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas6UnidadPunta phillips N°2, (corr.908)Punta phillips N°2, (corr.908) $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRodillo chiporro 5", (corr.912)Rodillo chiporro 5", (corr.912) $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
15121802
Lubricantes anticorrosivos8GalónAnticorrosivo verde, (corr.57)Anticorrosivo verde, (corr.57) $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 2 1/2", (corr.141)Brochas de 2 1/2", (corr.141) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
31211604
Diluyentes para pinturas2BidónAguarras 5 litros, (corr.15)Aguarras 5 litros, (corr.15) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas85UnidadPerfil cuadrado 40x40x2,0 mm, (corr.738)Perfil cuadrado 40x40x2,0 mm, (corr.738) $ 10.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.100 $ 906.100
23171515
Electrodos para soldar30kilogramoElectrodo 6011-3/32, (corr.433)Electrodo 6011-3/32, (corr.433) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
31191506
Discos abrasivos7UnidadDIsco debaste metal 7", (corr.420)DIsco debaste metal 7", (corr.420) $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.090 $ 13.090
31211505
Pinturas aceitosas10GalónOleo brillante color azul pacifico, (corr.681)Oleo brillante color azul pacifico, (corr.681) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 1.205.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.104
TOTAL OC $ 1.434.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.